| Číslo faktúry | 012012019 |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09 |
| IČO/RČ | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | služby mobilnej siete |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 12,38 € |
| Dátum vyhotovenia | 3. 3. 2012 |
| Dátum doručenia | 14. 3. 2012 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 14. 3. 2012 |
| Dátum splatnosti | 17. 3. 2012 |
| Dátum zverejnenia | 27. 3. 2012 |
| Identifikácia objednávky | |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 5155431447 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr